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请教各位会计金蝶高手,我去年12月份本年利润没有结转,我现在把去年12月份的帐反结账,反过账后, 金蝶12月底结账问题

作者&投稿:亓娴 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
年末结转本年利润怎样做会计分录~

余额全部转往利润分配
如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润
如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润
本年利润是指企业某个会计年度净利润(或净亏损),它是由企业利润组成内容计算确定的,是企业从公历年1月份至12月份逐步累计而形成的一个动态指标。本年利润是一个汇总类账户。
其贷方登记企业当期所实现的各项收入,包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、 “补贴收入”、营业外收入等;借方登记企业当期所发生的各项费用与支出,包括主营业务成本、主营业务税金及附加、其他业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、投资收益(净损失)、营业外支出、所得税等。

扩展资料:
本年利润的会计处理
一、本科目核算企业当期实现的净利润(或发生的净亏损)。
二、企业期(月)末结转利润时,应将各损益类科目的金额转入本科目,结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润;借方余额为当期发生的净亏损。
三、年度终了,应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润,转入“利润分配”科目,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
本年利润账户的余额表示年度内累计实现的净利润或净亏损,该账户平时不结转,年终一次性地转至利润分配一未分配利润账户,
借:本年利润
贷:利润分配——未分配利润
如为亏损则作相反分录。年终利润分配各明细账只有未分配利润有余额,需将其他明细账转平,
借:利润分配一未分配利润
贷:利润分配 — 提取盈余公积、向投资者分配利润等
至此,所有结转分录可以划上一个圆满的句号。
为了使“本年利润”科目能准确、及时地提供当期利润额又不增加编制分录的工作量,单位在实际工作中“本年利润”账页采用多栏式。
把“主营业务收入”、“主营业务成本”、“主营业务税金及附加”等项科目,由一级科目转变为“本年利润”下的二级科目使用,减少了结转时的工作量。但“收入”、“成本”下设的产品明细账仍需按数量和金额登记。按“附表”账页中期末结出发生额,在编制损益表时不用查看多本账簿,只通过“本年利润”就能满足编制损益表的需要。
“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等项费用,每月的发生额不大或业务笔数不多,也可直接作为“本年利润”的二级科目使用,以减少结转的工作量。如果上述费用较大或发生的业务笔数较多,仍需根据实际情况设置明细账,期末结转“本年利润”科目中。

年底结账跟月底结账一样。。只是多一个本年利润结转到利润分配的凭证。。
年底结账会自动分成两个账套。
原07年账套的扩展名由.AIS变成.A07,并自动生成一个.AIS的08年新账套.

很明显,你需要先结账到12月份,然后再做期末结转损益就可以了。生成的凭证记得需要审核过账。另外,迷你版由于不具备跨年结转功能,12月份结账后,会生成新的年度账,结账前一定要做好备份。

祝你好运!

你是不是多反结了,过账只是针对本期凭证
如果你不能过账
该凭证的日期与当前会计期间
肯定不一致

在11月份先点击期末结账把账务结转到12月份,然后在12月份增加结转本年利润的凭证,之后凭证过账---期末结账,结转至下年

先把11月份的账结了,再做12月的操作

《请教各位会计金蝶高手,我去年12月份本年利润没有结转,我现在把去年12月...》
答:很明显,你需要先结账到12月份,然后再做期末结转损益就可以了。生成的凭证记得需要审核过账。另外,迷你版由于不具备跨年结转功能,12月份结账后,会生成新的年度账,结账前一定要做好备份。祝你好运!

《在金蝶KIS行政事业版中如何将去年的帐结转到今年?》
答:1.年底结转损益 2.不同太多 3.上一年的帐已结转完损益,结转下年就可以,要看上年的账你把上年的备份恢复过来,帐套名字改一下(一般加上年份)就可以用啦 4.没有结转下年。

《请教金蝶kis标准版,年底结账未自动结转盈余公积科目和金额到下一年度...》
答:金蝶KIS标准版年末结转指定科目的余额,可以通过两种方式来实现:手动新增结转凭证。设置自动转账凭证的模板,设定执行期间为12期。当然,从楼主描述来看,现在这个问题已经发生了,我们该如何来补救。楼主还是手动做凭证来调整吧,凭证摘要写清楚即可。以上希望能帮助到你 ...

《金蝶软件无法年终结转,请教下各位》
答:凭证数据表:第12期记-236的第26笔分录数据核算项目错误,表GLVchDetail的数据合计数不等于贷方数!修改错误凭证,不行的话就得找金蝶售后服务处理。

《急!!!请教各位高手,金蝶财务软件一直跳出重新登陆的窗口,如图,在线等...》
答:首先,你用的是否是正版软件,如果是,进行软件修复或者重装一下;或者把加密狗重新插一下。如果在解决不了,建议找售后服务。

《关于金蝶专业版?》
答:(一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。点击“下...

《请教各位用金蝶KIS标准版的高手。数据初始化录入时,如何录入固定资产...》
答:之前的变动什么的软件不需要理会,你只需要知道截止这个帐套新建的时候为止,你的这个固定资产的原值是多少,预计使用期间是多少,累计折旧时多少,购入时间(也就是开始使用日期),计提折旧的方法,就可以了。你那个累计折旧时怎么算的系统不需要知道,系统只需要你提供这几个值用作以后提折旧的依据就行了...

《请教各位大神,金蝶kis专业版会计科目的应收账款增加不了新客户,显示的...》
答:金蝶kis专业版会计科目的应收账款增加不了新客户,显示的类型不匹配 建议解决方案:1、先修复一下软件 2、修改电脑系统日期格式 YY-MM-DD HH:MM:SS

《请教各位金蝶K3高手仓库自动生成凭证时与总账系统凭证原材料二级科目...》
答:2种情况会导致,1是模板中手工指定了科目,2是模板 未手工指定,取单据中物料的对应存货科目,而基础资料中物料的存货科目在当初维护时录入错误。第一种情况需要修改模板科目,第二种情况去基础资料中修改物料的存货科目

《金蝶新帐套在引入旧账套凭证时 提示旧账套已经停用》
答:金蝶本人没有使用过,但此类通用财务软件使用都大同小异,你看我给你提供一个思路,希望对你有所帮助。1、把1-5月份的账簿全部反结账、反记账、取消审核(当然这个似乎与财务制度不太相符,我们只是为了解决问题而从软件系统考虑);2、把其中所以涉及到应付账款的科目,先以其他没有辅助核算的科目(如...

   

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